清平機械對子公司開展內部審計工作

發布時間:2019-12-13 14:31

根據公司2019年度審計計劃安排,1118日至20日,清平機械成立審計小組對連江公司就201811日—2019930日整體經營情況、財務收支、項目管理、內部控制制度執行等情況進行內部審計,并形成《審計報告》。

根據審計情況,提出了4條整改建議,要求連江公司嚴格遵循“原因不清楚的不放過、責任未落實的不放過、制度未完善的不放過”的“三不放過”原則,按照“過程清楚、責任明確、措施得當、嚴肅處理、完善規章”的要求組織開展問題整改工作,堅持從“事項整改”、“舉一反三整改”和“建立健全長效機制”等三個層面進行全面整改,進一步推動子公司連江公司高質量發展。
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